Um den Rechnungslauf zu verbuchen, öffnen Sie ihn. Klicken
Sie auf das Symbol
Verbuchung. Es wird folgende
Maske geöffnet:
Buchungsperiode
Wählen Sie die Buchungsperiode aus.
Journalart
Bestimmen Sie die Journalart.
Abgrenzen
Das Abgrenzen ist nicht nötig, da die Verbuchung pro Rechnungslauf (mit einem Valutadatum) durchgeführt wird. D.h. das kleinste und das grösste Valutadatum entsprechen sich immer.
Klicken Sie auf das Symbol Aufbereiten in der Symbolleiste.
Der Rechnungslauf hat nun den Status definitiv – verbucht.
Die definitiven Buchungen gelangen in die Buchungsübernahme, wo sie vom Buchhalter in die Debitoren-, Haupt- und Betriebsbuchhaltung übernommen werden können.